局审计部到公司召开2021年度绩效审计及内部控制评价进驻会



7月18日,局审计部副总经理陈定宏带队到公司开展2021年度绩效审计及内部控制评价工作。公司领导、总部各部门负责人参加会议。
会上,公司总会计师陈永丰汇报了公司的基本情况、2021年度绩效完成情况、内控管理情况及管理亮点。
局审计组组长陈定宏宣读了此次内部审计的实施方案,明确了审计实施程序及工作安排,对局新修订的内部审计管理办法及违规经营投资责任追究制度进行了宣贯,并表示下一步将对公司重点监控项目尧栾项目和上罗项目进行专项调研。
公司总经理李玉生对公司成本分析、劳务分包、投资项目预算编制“窗口期”等管理亮点进行了肯定,并作表态发言:公司各部门要高度重视,全力配合局审计组各项工作,以此为抓手,直面问题,不断规范管理,促进管理提升。(审计部)