局审计部到公司开展2023年度绩效审计及内部控制评价工作
2024.09.03
来源:审计部
作者:胡佰凯

7月15日,局审计部副总经理陈定宏一行到公司开展2023年度绩效审计及内部控制评价工作。公司党委副书记、总经理贺正伟,公司总工程师段德峰,公司总会计师李军,公司副总经理王伟及总部各部门负责人参加会议。

会上,贺正伟汇报了公司基本情况、2023年度绩效完成情况、内控管理情况及管理亮点。

陈定宏阐明本次审计侧重点,从年度指标、违规追责、资料及时上报三个方面,明确了审计实施程序及工作安排,对预算中期执行专项审计和股权投资专项审计调查情况做出相关工作安排,并分析了当前违规追责形势,对审计资料提供提出具体要求。

贺正伟表示,公司上下要高度重视,各部门要全力配合局审计组各项工作,及时、真实、准确提供审计资料;要以本次审计为契机,直面问题,强化问题导向,狠抓落实整改,助力公司高质量发展迈上新台阶。


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