局审计部副总经理陈定宏到公司开展审计问题整改“回头看”
2024.12.03
来源:审计部
作者:审计部

为扎实做好审计监督“下半篇文章”,推动审计问题有效整改,最大化发挥审计监督效能,11月22日,局审计部副总经理陈定宏到公司开展2023年度绩效及内控管理审计问题整改“回头看”。公司党委书记李玉生、公司副总师、各部门负责人、主办人员等20余人参加座谈。

会上,李玉生汇报了公司审计问题整改情况,并结合公司现阶段发展三大突出矛盾,深入分析归纳问题成因,提出下一步管控思路。李玉生要求,公司上下要严格按照局审计问题整改“回头看”要求,提高政治站位,压实整改责任;盯紧重点事项,巩固整改成果;强化总结提升,筑牢长效机制。随后公司经营管理、项目管理、财务管理、审计等部门,结合各自业务范畴工作实际,依次交流发言。

陈定宏对公司审计问题阶段性整改情况作出评价,并结合集团、局工作要求,审计报告发现问题以及审计相关考评办法,详细阐述了局审计工作开展的原则、合规管控和违规追责形势等方面内容,有针对性地对过程交流问题提出改进意见,对现阶段公司发展面临的具体风险做出提示。

此次审计问题整改“回头看”,通过坦诚、务实地交换意见,加深了公司对局审计工作的认同感,通过精准的“把脉问诊”,充分发挥了审计监督对促进企业高质量发展的保驾护航作用。


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